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2018寧夏差旅費報銷標準,公務員事業單位差旅費報銷標準表

更新時間:2023-08-18 02:30:04 高考知識網 sport555.cn

第一章總則

第一條 為了加強和規范自治區本級黨政機關國內差旅費管理,推進厲行節約反對浪費,完善公務活動管理制度,依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于自治區本級黨政機關,以及參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱自治區本級各單位)。

本辦法所稱自治區本級黨政機關,是指自治區黨委各部門,自治區政府各部門、各直屬單位,自治區人大辦公廳、政協辦公廳,自治區高級人民法院,自治區人民檢察院,各人民團體、各民主黨派和自治區工商聯。

第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的交通費、住宿費和伙食補助費。

第四條 自治區本級各單位應當建立健全公務差旅審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準,從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理,控制差旅費支出規模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條 差旅費標準按照分地區、分級次、分項目的原則制定。自治區財政廳將根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動等情況適時調整。

第二章交通費

第六條 交通費分城市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第七條 出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具的等級見下表:

交通工具

火車(含高鐵、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)
省(部)級及相當職務人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務座,全列軟席列車一等軟座一等艙頭等艙憑據報銷
廳(局)級及相當職務人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷
其他人員硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座二等艙經濟艙憑據報銷

省(部)級及相當職務的人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

第九條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷。訂票費、經批準發生的簽轉或退票費可以憑據報銷。

第十條 乘坐飛機的,民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十一條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份,憑據報銷。所在單位統一購買交通意外保險的,不再重復購買。

第十二條 出差人員的市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,實行定額補助,包干使用。在自治區外出差,每人每天80元;在自治區內出差,在銀川市(含所轄縣、區,下同)的每人每天50元,其它四市的每人每天80元。

第十三條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應向接待單位或其他單位交納相關費用。

第三章住宿費

第十四條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發生的房租費用。

第十五條 工作人員在自治區內出差的住宿費開支標準分地區確定。具體如下:

銀川市:省(部)級干部每人每天800元、廳(局)級干部每人每天470元、其他公務人員每人每天330元。

石嘴山市、吳忠市、固原市、中衛市:省(部)級干部每人每天800元、廳(局)級干部每人每天430元、其他公務人員每人每天330元。

住宿費標準在旺季可適當上浮一定比例,具體規定由財政部另行發布。

在自治區以外地方出差的住宿費開支標準,參照財政部發布的中央單位到相關地區出差的住宿費限額標準執行。

以上住宿費標準為最高限額。

第十六條 省(部)級及相當職務人員住普通套間,其他人員住單間或標準間。

第十七條 住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

當天往返的,原則上不報銷住宿費。當天往返但公務活動超過半天的,可安排午休房,最高按全天房價的一半報銷。

第十八條 出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費限額標準內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

未按規定限額標準住宿的,超支部分個人自理。

第四章伙食補助費

第十九條 伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補償費用。

第二十條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,按規定標準定額補助,包干使用。

第二十一條 在自治區內出差的伙食補助費標準為:每人每天100元。

在自治區以外地方出差的伙食補助費標準,參照財政部發布的中央單位到相關地區出差的伙食補助費標準。

在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地規定標準報銷。

第二十二條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的,應當向接待單位交納伙食費。

未按規定限額標準用餐的,超支部分個人自理。

第五章監督問責

第二十三條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,費用由所在單位承擔,不得向下級單位、企業或其它單位轉嫁。

第二十四條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十五條 自治區本級各單位應加強本單位工作人員差旅活動和經費報銷的內控管理。單位財務部門要嚴格按規定審核差旅費開支,對未經批準、不按規定開支的不予報銷差旅費。

第二十六條 自治區財政廳對自治區本級各單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括:

(一)單位差旅審批制度是否健全,差旅活動是否按規定履行審批手續;

(二)差旅費開支范圍和開支標準是否符合規定;

(三)差旅費報銷是否符合規定;

(四)是否轉嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第二十七條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第二十八條 違反本辦法規定,有下列行為之一的,依法依規追究相關人員的責任:

(一)單位無差旅審批制度或差旅審批控制不嚴的;

(二)對弄虛作假,虛報冒領差旅費的;

(三)違規擴大差旅費開支范圍,擅自提高開支標準的;

(四)不按規定報銷差旅費的;

(五)轉嫁差旅費的;

(六)其他違反本辦法行為的。